lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 17/05/2024 - 12:55:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
26/02/2024 05010033
WELLESON CHAGAS BARROS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. JANEIRO/24.
LIQUIDADO 3.300,00
26/02/2024 05010032
MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24.
LIQUIDADO 1.320,00
26/02/2024 05010031
MARIA MAYARA SAMPAIO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. JANEIRO/24.
LIQUIDADO 660,00
26/02/2024 05010030
JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24.
LIQUIDADO 1.320,00
26/02/2024 05010029
IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24.
LIQUIDADO 1.320,00
26/02/2024 05010028
FRANCISCA FRANCIELE CUNHA SOARES
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24.
LIQUIDADO 660,00
26/02/2024 05010027
JULIANA LIMA MARTINS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24.
LIQUIDADO 2.430,00
26/02/2024 05010026
FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24.
LIQUIDADO 1.320,00
26/02/2024 05010025
CARMEM KELLY FELIX MOREIRA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24.
LIQUIDADO 1.232,00
26/02/2024 05010024
FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24.
LIQUIDADO 2.700,00
26/02/2024 05010023
RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24.
LIQUIDADO 3.300,00
26/02/2024 05010022
MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: JANEIRO/24.
LIQUIDADO 616,00
26/02/2024 05010021
ALDENIR DIAS FERNANDES
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24.
LIQUIDADO 660,00
26/02/2024 05010020
MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DA SILVA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24.
LIQUIDADO 1.320,00
26/02/2024 05010019
MARLY PIO ALVES
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24.
LIQUIDADO 1.320,00
26/02/2024 05010018
ANA LIVIA DA SILVA LIMA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24.
LIQUIDADO 2.700,00
26/02/2024 05010017
LEICIANE CARLA CHAGAS DE CARVALHO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JANEIRO/24.
LIQUIDADO 1.320,00
26/02/2024 05010016
LILIANE PEREIRA ALVES
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24.
LIQUIDADO 1.320,00
26/02/2024 05010015
FRANCISCA DANDARA GOMES MACAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24.
LIQUIDADO 1.320,00
26/02/2024 05010014
JULIANA PAIVA DA CRUZ DIAS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24.
LIQUIDADO 1.320,00
26/02/2024 05010013
ARYELLE CARNEIRO ALBUQUERQUE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP. JANEIRO/24.
LIQUIDADO 3.300,00
26/02/2024 05010012
MARIA CLEIDIANE DIAS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24
LIQUIDADO 1.320,00
26/02/2024 05010011
RAYANE VASCONCELOS TAHIM
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24.
LIQUIDADO 2.300,00
26/02/2024 05010010
ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JANEIRO/24.
LIQUIDADO 1.400,00
26/02/2024 02010091
FRANCINELDE MAGALHAES FONTENELES
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO A JANEIRO DE 2024.
PAGO 2.255,00
26/02/2024 02010091
FRANCINELDE MAGALHAES FONTENELES
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO A JANEIRO DE 2024.
LIQUIDADO 2.255,00
26/02/2024 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 12,00
26/02/2024 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 12,00
26/02/2024 02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 55,00
26/02/2024 02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 55,00
26/02/2024 01020056
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO D [...]
PAGO 2.400,00
26/02/2024 01020055
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. [...]
PAGO 1.950,00
26/02/2024 01020054
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOP [...]
PAGO 2.600,00
26/02/2024 01020053
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOP [...]
PAGO 3.270,00
26/02/2024 01020028
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MA [...]
PAGO 1.350,00
26/02/2024 01020003
EUCLIDES BRAGA DOURADO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS COM A FABRICAÇÃO DE LUMINARIAS, CONSERTO E SOLDA DE PORTÕES E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE FERRAGEM A SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE [...]
PAGO 1.050,00
26/02/2024 01020003
EUCLIDES BRAGA DOURADO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS COM A FABRICAÇÃO DE LUMINARIAS, CONSERTO E SOLDA DE PORTÕES E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE FERRAGEM A SEREM UTILIZADOS NOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE [...]
LIQUIDADO 1.050,00
23/02/2024 25010001
GERMANO DO NASCIMENTO GOMES
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES E PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOPOLE - CE.
PAGO 1.760,00
23/02/2024 23020001
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE 02 COBERTURAS DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA [...]
PAGO 99,64
23/02/2024 23020001
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE 02 COBERTURAS DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA [...]
LIQUIDADO 99,64
23/02/2024 23020001
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE 02 COBERTURAS DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA [...]
EMPENHADO 99,64
23/02/2024 22020003
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE 02 COBERTURAS DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA [...]
PAGO 99,64
23/02/2024 22020003
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE 02 COBERTURAS DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA [...]
LIQUIDADO 99,64
23/02/2024 05010088
NAIZA BARROS SAMPAIO
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022 - COMP.: JANEIRO/2024.
PAGO 1.400,00
23/02/2024 05010087
FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A [...]
PAGO 6.800,00
23/02/2024 03010042
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 4.844,71
23/02/2024 03010042
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 4.844,71
23/02/2024 03010001
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL [...]
PAGO 3.000,00
23/02/2024 02010272
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL [...]
PAGO 3.000,00
23/02/2024 02010078
F C GOMES DE PAIVA - ME
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 350,00
23/02/2024 02010078
F C GOMES DE PAIVA - ME
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 350,00
23/02/2024 02010077
F C GOMES DE PAIVA - ME
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 196,00
23/02/2024 02010077
F C GOMES DE PAIVA - ME
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 196,00
23/02/2024 02010075
F C GOMES DE PAIVA - ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-MAC MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 224,00
23/02/2024 02010075
F C GOMES DE PAIVA - ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-MAC MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 224,00
23/02/2024 02010072
F C GOMES DE PAIVA - ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 420,00
23/02/2024 02010072
F C GOMES DE PAIVA - ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 420,00
23/02/2024 02010070
F C GOMES DE PAIVA - ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 182,00
23/02/2024 02010070
F C GOMES DE PAIVA - ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 182,00
23/02/2024 02010068
F C GOMES DE PAIVA - ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 112,00

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