Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040100
FOLHA - SCFV E IDOSO - EFETIVOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2026.
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08050114 |
10.606,73 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040101
FOLHA - SCFV E IDOSO - COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2026.
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08050116 |
3.971,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040102
FOLHA - POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2026.
|
08050117 |
3.582,40 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040073
07.661.192/0001-26
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2026.
|
08050057 |
25.871,40 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040074
07.661.192/0001-26
FOLHA - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2026.
|
08050059 |
15.423,08 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040068
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA,TRANS E DEFESA
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11 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2026.
|
08050050 |
9.700,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040075
07.661.192/0001-26
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS
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10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2026.
|
08050061 |
8.992,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040076
07.661.192/0001-26
FOLHA - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS
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10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2026.
|
08050062 |
3.200,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040104
07.661.192/0001-26
FOLHA - SECRETARÍA DE CULTURA, ESPORTE E TURSIMO
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12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2026.
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08050120 |
5.000,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040105
FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - EFETIVOS
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12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2026.
|
08050121 |
19.191,60 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040106
FOLHA - CENTRO CULT. ESPORTIVO - COMISSIONADOS
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12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2026.
|
08050123 |
1.800,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010059
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA.
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08050035 |
1.512,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010058
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
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08050036 |
1.050,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 24040001
00.852.563/0001-08
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
|
08050015 |
3.437,42 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 24040002
00.852.563/0001-08
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
|
08050016 |
1.045,46 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 24040002
00.852.563/0001-08
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
|
08050017 |
1.445,48 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 24040001
00.852.563/0001-08
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
|
08050018 |
3.271,30 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 27040001
00.852.563/0001-08
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
|
08050019 |
2.859,27 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 27040002
00.852.563/0001-08
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
|
08050020 |
6.619,68 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 27040002
00.852.563/0001-08
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
|
08050021 |
6.340,05 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 24040001
00.852.563/0001-08
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
|
08050022 |
5.085,11 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 23030005
00.852.563/0001-08
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CON [...]
|
08050005 |
9.352,45 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 23030005
00.852.563/0001-08
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CON [...]
|
08050006 |
5.108,46 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 23030005
00.852.563/0001-08
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CON [...]
|
08050007 |
12.353,46 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 23030005
00.852.563/0001-08
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CON [...]
|
08050008 |
9.182,00 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05010019
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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08050126 |
459,82 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05010018
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
08050127 |
426,47 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05010018
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
08050128 |
436,76 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05010020
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
08050129 |
455,68 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05010023
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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04 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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08050130 |
538,67 |
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