lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 4263 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 27/06/2025 - 16:22:17
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
27/05/2025 01040129
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
LIQUIDADO 26.664,80
27/05/2025 01040128
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
PAGO 124.068,80
27/05/2025 01040128
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
LIQUIDADO 124.068,80
27/05/2025 01040127
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
LIQUIDADO 125.869,60
26/05/2025 26050002
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
EMPENHADO 17.250,00
26/05/2025 26050001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
EMPENHADO 10.895,83
26/05/2025 12050001
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA MÃES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 11.495,53
26/05/2025 10040001
MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE KITS, DESTINADOS A DOAÇÃO A MÃES RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS EXECUTADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, MANTIDO PELA SECR [...]
PAGO 11.430,00
26/05/2025 03020040
S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 8.424,75
26/05/2025 03020040
S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 8.424,75
26/05/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 28,45
26/05/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 28,45
26/05/2025 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 63,45
26/05/2025 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 63,45
23/05/2025 23050005
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MEDIÇÃO 02 (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DO 5º (QUINTO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍP [...]
EMPENHADO 11.956,00
23/05/2025 23050004
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
EMPENHADO 20.002,31
23/05/2025 23050003
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
EMPENHADO 10.228,68
23/05/2025 23050002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
EMPENHADO 10.017,00
23/05/2025 23050001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
EMPENHADO 13.180,41
23/05/2025 21050002
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART CE20251646874 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 103,03
23/05/2025 02010059
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 3.525,00
23/05/2025 02010059
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 3.525,00
23/05/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,00
23/05/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,00
23/05/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,00
23/05/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 36,00
22/05/2025 21050001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 21050001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA COMPARECER A SEDE DA ENEL (COMPANHIA ENERGIA ELETRI [...]
PAGO 400,00
22/05/2025 21050001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 21050001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA COMPARECER A SEDE DA ENEL (COMPANHIA ENERGIA ELETRI [...]
LIQUIDADO 400,00
22/05/2025 21040001
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
LIQUIDADO 106.946,77
22/05/2025 20050002
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL IMÃ ARRUDA, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA [...]
PAGO 58.634,02
22/05/2025 20050002
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL IMÃ ARRUDA, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA [...]
LIQUIDADO 58.634,02
22/05/2025 20050001
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS NA LOCALIDE DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE, CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.04. [...]
PAGO 61.147,85
22/05/2025 20050001
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS NA LOCALIDE DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE, CE, CONFORME CONTRATO Nº 08.04. [...]
LIQUIDADO 61.147,85
22/05/2025 02050127
ASSESI BRASIL LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, CARTA DE SERVIÇOS E EMAILS INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. [...]
LIQUIDADO 3.800,00
22/05/2025 02010060
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 239,16
22/05/2025 02010060
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 239,16
22/05/2025 02010004
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,69
22/05/2025 02010004
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 12,69
21/05/2025 28040004
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
LIQUIDADO 20.207,75
21/05/2025 21050002
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART CE20251646874 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 103,03
21/05/2025 21050002
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART CE20251646874 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO [...]
EMPENHADO 103,03
21/05/2025 21050001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 21050001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA COMPARECER A SEDE DA ENEL (COMPANHIA ENERGIA ELETRI [...]
EMPENHADO 400,00
21/05/2025 03040001
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
LIQUIDADO 40.008,26
21/05/2025 03020040
S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 3.228,32
21/05/2025 03020040
S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 3.228,32
21/05/2025 02010195
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE. COMP.: ABRIL/2025 [...]
PAGO 839,48
21/05/2025 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 50,76
21/05/2025 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 50,76
21/05/2025 01040126
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE [...]
PAGO 1.850,00
21/05/2025 01040125
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTR [...]
PAGO 3.290,00
21/05/2025 01040124
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. [...]
PAGO 1.800,00
21/05/2025 01040123
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO09.09 [...]
PAGO 3.490,00
21/05/2025 01040122
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/C [...]
PAGO 2.280,00
21/05/2025 01040121
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOL [...]
PAGO 2.245,00
21/05/2025 01040080
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME [...]
LIQUIDADO 5.026,56
21/05/2025 01040079
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: ABR [...]
LIQUIDADO 5.026,56
21/05/2025 01040078
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/2021.COMP. ABRIL/2 [...]
LIQUIDADO 5.026,56
21/05/2025 01040077
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021 [...]
LIQUIDADO 5.026,56
20/05/2025 20050003
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MEDIÇÃO 01 (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DO 5º (QUINTO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍP [...]
EMPENHADO 210.258,00
20/05/2025 20050002
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL IMÃ ARRUDA, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO, MANTIDA PELA [...]
EMPENHADO 58.634,02

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