Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080044
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23FUN
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6.413,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080041
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23EDU
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484,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 15090002
17.180.226/0001-14
JLM BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A MEMBROS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPANTE DO EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
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3.414,18 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 15090002
17.180.226/0001-14
JLM BAR E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A MEMBROS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPANTE DO EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
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1.320,06 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080040
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23ADM.
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242,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080123
13.463.803/0001-24
J. ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE [...]
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2.630,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080121
13.463.803/0001-24
J. ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. [...]
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1.830,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080122
13.463.803/0001-24
J. ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTR [...]
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3.130,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080120
13.463.803/0001-24
J. ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CO [...]
|
3.345,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080119
13.463.803/0001-24
J. ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/C [...]
|
2.395,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02010008
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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26,16 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080118
13.463.803/0001-24
J. ESTACIO DE OLIVEIRA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOL [...]
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2.490,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 29080001
34.440.062/0001-36
COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS DA AGROIN
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ [...]
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43.242,10 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 29080004
34.440.062/0001-36
COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS DA AGROIN
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ [...]
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3.022,36 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 29080005
34.440.062/0001-36
COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS DA AGROIN
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ [...]
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2.306,90 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 29080014
13.446.610/0001-65
F.E. LOPES LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACAS NUT0749, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO D [...]
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14.968,68 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 29080003
34.440.062/0001-36
COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS DA AGROIN
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ [...]
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23.956,50 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 03030088
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVEN [...]
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4.845,77 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 03020067
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVEN [...]
|
5.385,43 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 15090001
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR DO VW/GOL TLMB S DE PLACAS PMC-7381, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.055,19 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 03020064
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
|
6.433,96 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 03020062
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
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32.423,01 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 03030080
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
25.316,36 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02050053
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
|
12.834,27 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 01080017
17.303.968/0001-90
M A DA SILVA FERREIRA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, A [...]
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3.000,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 01080016
17.303.968/0001-90
M A DA SILVA FERREIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, [...]
|
3.000,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 01080052
08.204.700/0001-00
S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À [...]
|
1.490,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 01080049
58.267.690/0001-20
INCLUSIVAMENTE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTD
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA E CONTINUA,PROMOVENDO A CAPACITAÇÃO ICLUSIVA E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ESPECIFICAS PARA TODA EQUIPE ESCOLAR E DE APOIO PARA SE [...]
|
5.700,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02050051
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
|
35.371,51 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02050050
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPO [...]
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9.433,41 |
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