lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7634 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 21/10/2025 - 17:26:10
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
11/08/2025 11080001
MARIA ADELAIDE DE MELO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 11080002, PARTICIPAR DO EVENTO: IV CONFERÊNCIA INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, NO SESC IPARANA HOTEL ECOLÓGICO, [...]
EMPENHADO 300,00
11/08/2025 03020037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. PAIF/CRAS.
LIQUIDADO 388,72
11/08/2025 03020035
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. CONSELHO TUTELAR.
LIQUIDADO 140,68
11/08/2025 03020034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: DE DESENV. SOCIAL.
LIQUIDADO 140,68
11/08/2025 03020032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.HOSPITAL - MAC.
LIQUIDADO 140,71
11/08/2025 03020031
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE.
LIQUIDADO 1.227,35
11/08/2025 03020030
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: DE SAÚDE.
LIQUIDADO 182,11
11/08/2025 03020029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: ENSINO FUNDAMENTAL.
LIQUIDADO 1.062,47
11/08/2025 03020028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. ENSINO INFANTIL.
LIQUIDADO 419,29
11/08/2025 03020027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 221,20
11/08/2025 03020026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: DESENV.RURAL.
LIQUIDADO 562,67
11/08/2025 03020025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: DESENV. URBANO.
LIQUIDADO 984,79
11/08/2025 03020024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 2.129,34
11/08/2025 02070008
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
LIQUIDADO 4.270,00
11/08/2025 02010066
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 883,37
11/08/2025 02010066
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 883,37
11/08/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 6,32
11/08/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 6,32
11/08/2025 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 25,38
11/08/2025 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 25,38
11/08/2025 01080136
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.02.0031)
LIQUIDADO 1.306,10
11/08/2025 01070106
ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PAR [...]
LIQUIDADO 7.840,00
11/08/2025 01070062
FOLHA - SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2025.
PAGO 566,63
08/08/2025 24060005
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BAISCA DE SAUDE - PSF/UBS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE CONTRATO N [...]
LIQUIDADO 25.370,09
08/08/2025 23060003
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE CONTRATO Nº 16.05.001/25SAU.
LIQUIDADO 18.112,95
08/08/2025 23060003
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE CONTRATO Nº 16.05.001/25SAU.
LIQUIDADO 18.128,11
08/08/2025 20050003
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MEDIÇÃO 01 (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DO 5º (QUINTO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍP [...]
PAGO 12.000,00
08/08/2025 09060006
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE CONTRATO Nº 16.0 [...]
LIQUIDADO 28.005,96
08/08/2025 09060005
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE [...]
LIQUIDADO 18.036,11
08/08/2025 08080001
CLESIO SILVA FROTA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE KIT BEBE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MÃES RECONHECIDAMENTE CARENTE CADASTRADAS EM PROGRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 11.750,00
08/08/2025 03060002
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE CONTRATO [...]
LIQUIDADO 11.114,08
08/08/2025 03030124
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL GESTÃO SUPERIOR - QUADRO COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UN [...]
PAGO 4.867,77
08/08/2025 03030124
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL OPERACIONAL - QUADRO COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDAD [...]
PAGO 53.399,87
08/08/2025 03030124
FOLHA - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - QUADRO COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRA [...]
PAGO 20.775,15
08/08/2025 02060081
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO NOMEADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINI [...]
PAGO 2.783,88
08/08/2025 02060080
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINIS [...]
PAGO 20.167,10
08/08/2025 02060079
FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - QUADRO NOMEADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. (C [...]
PAGO 9.218,58
08/08/2025 02060078
FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - QUADRO EFETIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COM [...]
PAGO 114.987,34
08/08/2025 02060043
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 487,12
08/08/2025 02060043
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 487,12
08/08/2025 02050092
FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - QUADRO CONTRATADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
PAGO 65.714,76
08/08/2025 02010077
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 656,28
08/08/2025 02010077
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 656,28
08/08/2025 02010076
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 758,02
08/08/2025 02010076
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 758,02
08/08/2025 02010075
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 851,86
08/08/2025 02010075
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 851,86
08/08/2025 02010074
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 459,36
08/08/2025 02010074
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 459,36
08/08/2025 02010073
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 1.454,33
08/08/2025 02010073
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 1.454,33
08/08/2025 02010072
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 656,82
08/08/2025 02010072
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 656,82
08/08/2025 02010071
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 759,11
08/08/2025 02010071
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 759,11
08/08/2025 02010070
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 404,18
08/08/2025 02010070
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 404,18
08/08/2025 02010069
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 538,67
08/08/2025 02010069
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 538,67
08/08/2025 02010068
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 653,43

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