Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
14/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
3,94 |
|
14/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
3,94 |
|
13/05/2025 |
14040003
M R G DE SOUSA LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DOAÇÃO COM FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
13/05/2025 |
12050001
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA MÃES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
11.495,53 |
|
13/05/2025 |
03030067
M A DA SILVA FERREIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, A [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
13/05/2025 |
03030066
M A DA SILVA FERREIRA ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
13/05/2025 |
02050018
FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001- [...]
|
PAGO |
19.500,00 |
|
13/05/2025 |
02010184
LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
13/05/2025 |
02010183
PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
13/05/2025 |
02010182
EMERSON DA SILVA TEOTONIO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
13/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
13/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
13/05/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
13/05/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
12/05/2025 |
24040004
LUKELANGELO RIBEIRO BARROS
|
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CULTURAL PARA IMPLANTAÇÃO DE SESSÃO DE CINEMA INTINERANTE, CONFORME ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC Nº 14017/2020.
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
12/05/2025 |
23040001
ANA CAROLYNA OSTERNO RIOS SOUZA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
12/05/2025 |
12050005
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
EMPENHADO |
9.257,00 |
|
12/05/2025 |
12050004
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
12/05/2025 |
12050003
FOPAG - PASSE LIVRE
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DES [...]
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
12/05/2025 |
12050002
FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ ROBERTO, MANTIDO PELA REDE DE ENS [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
12/05/2025 |
12050001
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA MÃES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
11.495,53 |
|
12/05/2025 |
10040001
MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE KITS, DESTINADOS A DOAÇÃO A MÃES RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS EXECUTADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, MANTIDO PELA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
11.430,00 |
|
12/05/2025 |
09050001
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TAXA DE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RSPONSABILIDADE Nº 90/2024 - TRNSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.
|
PAGO |
271,44 |
|
12/05/2025 |
09050001
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TAXA DE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RSPONSABILIDADE Nº 90/2024 - TRNSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.
|
LIQUIDADO |
271,44 |
|
12/05/2025 |
03030087
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
PAGO |
19.459,02 |
|
12/05/2025 |
03030084
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
|
PAGO |
4.978,55 |
|
12/05/2025 |
03030083
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/ [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
12/05/2025 |
03030075
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVEN [...]
|
PAGO |
62.257,44 |
|
12/05/2025 |
03030042
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA COMO GARANTIA DO SEGURO SAFRA 2024/2025 DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME OFICIO Nº 581/2025.
|
LIQUIDADO |
1.267,20 |
|
12/05/2025 |
03020066
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/ [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
12/05/2025 |
03020065
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
PAGO |
21.094,33 |
|
12/05/2025 |
03020037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. PAIF/CRAS.
|
LIQUIDADO |
422,40 |
|
12/05/2025 |
03020036
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. DESPORTO AMADOR.
|
LIQUIDADO |
140,34 |
|
12/05/2025 |
03020035
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. CONSELHO TUTELAR.
|
LIQUIDADO |
140,36 |
|
12/05/2025 |
03020034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: DE DESENV. SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
140,34 |
|
12/05/2025 |
03020032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.HOSPITAL - MAC.
|
LIQUIDADO |
143,05 |
|
12/05/2025 |
03020031
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.412,94 |
|
12/05/2025 |
03020030
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
504,00 |
|
12/05/2025 |
03020029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
776,11 |
|
12/05/2025 |
03020028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. ENSINO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
361,84 |
|
12/05/2025 |
03020027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
140,75 |
|
12/05/2025 |
03020026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: DESENV.RURAL.
|
LIQUIDADO |
559,54 |
|
12/05/2025 |
03020025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: DESENV. URBANO.
|
LIQUIDADO |
2.004,81 |
|
12/05/2025 |
03020024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.564,57 |
|
12/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
6,32 |
|
12/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
6,32 |
|
12/05/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
76,14 |
|
12/05/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
12/05/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
25,38 |
|
12/05/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
12/05/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
38,07 |
|
12/05/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
12/05/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
12/05/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
12/05/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
25,38 |
|
12/05/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
12/05/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
25,38 |
|
12/05/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
12/05/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
12/05/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,69 |
|