Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
28/05/2025 |
02050011
VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO D [...]
|
PAGO |
10.800,00 |
|
28/05/2025 |
02050011
VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
10.800,00 |
|
28/05/2025 |
02050010
VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL, ORÇAMENTÁRIO E CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI 101/2000, JUNTO AO FUNDO DE DESE [...]
|
PAGO |
10.800,00 |
|
28/05/2025 |
02050010
VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL, ORÇAMENTÁRIO E CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI 101/2000, JUNTO AO FUNDO DE DESE [...]
|
LIQUIDADO |
10.800,00 |
|
28/05/2025 |
02050009
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
37.629,94 |
|
28/05/2025 |
02050008
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-SAU. REFERENTE A MAIO/2025.
|
LIQUIDADO |
13.801,29 |
|
28/05/2025 |
02050007
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-RU. REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
13.093,16 |
|
28/05/2025 |
02050006
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
35.816,01 |
|
28/05/2025 |
02050005
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-EDU. REFERENTE A MAIO/202 [...]
|
LIQUIDADO |
58.505,64 |
|
28/05/2025 |
02050004
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-URB. REFERE [...]
|
LIQUIDADO |
59.610,70 |
|
28/05/2025 |
02050003
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-GAB REFERENTE A MAIO/2025.
|
LIQUIDADO |
22.014,72 |
|
28/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
6,32 |
|
28/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
6,32 |
|
27/05/2025 |
27050003
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
27/05/2025 |
27050003
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
27/05/2025 |
27050003
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
27/05/2025 |
27050002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
PAGO |
21.130,71 |
|
27/05/2025 |
27050002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
LIQUIDADO |
21.130,71 |
|
27/05/2025 |
27050002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
EMPENHADO |
21.130,71 |
|
27/05/2025 |
27050001
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
PAGO |
5.656,05 |
|
27/05/2025 |
27050001
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.656,05 |
|
27/05/2025 |
27050001
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
|
EMPENHADO |
5.656,05 |
|
27/05/2025 |
23050004
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
|
LIQUIDADO |
20.002,31 |
|
27/05/2025 |
23050003
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
|
LIQUIDADO |
10.228,68 |
|
27/05/2025 |
23050002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
|
LIQUIDADO |
10.017,00 |
|
27/05/2025 |
23050001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
|
LIQUIDADO |
13.180,41 |
|
27/05/2025 |
12050002
FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ ROBERTO, MANTIDO PELA REDE DE ENS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
27/05/2025 |
02050047
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
27/05/2025 |
02050013
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROL [...]
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
27/05/2025 |
02050002
R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUB [...]
|
PAGO |
14.500,00 |
|
27/05/2025 |
02010060
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
182,60 |
|
27/05/2025 |
02010060
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
182,60 |
|
27/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
27/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
27/05/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,69 |
|
27/05/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
27/05/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
27/05/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
27/05/2025 |
01040130
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
33.273,60 |
|
27/05/2025 |
01040129
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
26.664,80 |
|
27/05/2025 |
01040128
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
124.068,80 |
|
27/05/2025 |
01040128
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
124.068,80 |
|
27/05/2025 |
01040127
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
125.869,60 |
|
26/05/2025 |
26050002
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
|
EMPENHADO |
17.250,00 |
|
26/05/2025 |
26050001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
|
EMPENHADO |
10.895,83 |
|
26/05/2025 |
12050001
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA MÃES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
11.495,53 |
|
26/05/2025 |
10040001
MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE KITS, DESTINADOS A DOAÇÃO A MÃES RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS EXECUTADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, MANTIDO PELA SECR [...]
|
PAGO |
11.430,00 |
|
26/05/2025 |
03020040
S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
8.424,75 |
|
26/05/2025 |
03020040
S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.424,75 |
|
26/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
28,45 |
|
26/05/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
28,45 |
|
26/05/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
63,45 |
|
26/05/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
23/05/2025 |
23050005
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MEDIÇÃO 02 (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DO 5º (QUINTO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
11.956,00 |
|
23/05/2025 |
23050004
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
|
EMPENHADO |
20.002,31 |
|
23/05/2025 |
23050003
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
|
EMPENHADO |
10.228,68 |
|
23/05/2025 |
23050002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
|
EMPENHADO |
10.017,00 |
|
23/05/2025 |
23050001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
|
EMPENHADO |
13.180,41 |
|
23/05/2025 |
21050002
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART CE20251646874 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
23/05/2025 |
02010059
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.525,00 |
|