lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 6167 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 28/08/2025 - 17:28:50
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/05/2025 02050011
VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO D [...]
PAGO 10.800,00
28/05/2025 02050011
VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES E INSTRUÇÕES AOS COLABORADORES INTEGRANTES DA GESTÃO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO D [...]
LIQUIDADO 10.800,00
28/05/2025 02050010
VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL, ORÇAMENTÁRIO E CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI 101/2000, JUNTO AO FUNDO DE DESE [...]
PAGO 10.800,00
28/05/2025 02050010
VALENTIM SERV TEC EM GESTÃO PÚB. CONSULT MUN LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL, ORÇAMENTÁRIO E CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI 101/2000, JUNTO AO FUNDO DE DESE [...]
LIQUIDADO 10.800,00
28/05/2025 02050009
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N [...]
LIQUIDADO 37.629,94
28/05/2025 02050008
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-SAU. REFERENTE A MAIO/2025.
LIQUIDADO 13.801,29
28/05/2025 02050007
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-RU. REFERENT [...]
LIQUIDADO 13.093,16
28/05/2025 02050006
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
LIQUIDADO 35.816,01
28/05/2025 02050005
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-EDU. REFERENTE A MAIO/202 [...]
LIQUIDADO 58.505,64
28/05/2025 02050004
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-URB. REFERE [...]
LIQUIDADO 59.610,70
28/05/2025 02050003
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12080001/25-GAB REFERENTE A MAIO/2025.
LIQUIDADO 22.014,72
28/05/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 6,32
28/05/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 6,32
27/05/2025 27050003
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
PAGO 30.000,00
27/05/2025 27050003
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
LIQUIDADO 30.000,00
27/05/2025 27050003
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
EMPENHADO 30.000,00
27/05/2025 27050002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
PAGO 21.130,71
27/05/2025 27050002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
LIQUIDADO 21.130,71
27/05/2025 27050002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
EMPENHADO 21.130,71
27/05/2025 27050001
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
PAGO 5.656,05
27/05/2025 27050001
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
LIQUIDADO 5.656,05
27/05/2025 27050001
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
EMPENHADO 5.656,05
27/05/2025 23050004
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
LIQUIDADO 20.002,31
27/05/2025 23050003
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
LIQUIDADO 10.228,68
27/05/2025 23050002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
LIQUIDADO 10.017,00
27/05/2025 23050001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
LIQUIDADO 13.180,41
27/05/2025 12050002
FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ ROBERTO, MANTIDO PELA REDE DE ENS [...]
LIQUIDADO 600,00
27/05/2025 02050047
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM AMBIENTE WEB (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL [...]
LIQUIDADO 3.000,00
27/05/2025 02050013
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROL [...]
LIQUIDADO 17.500,00
27/05/2025 02050002
R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUB [...]
PAGO 14.500,00
27/05/2025 02010060
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 182,60
27/05/2025 02010060
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 182,60
27/05/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,00
27/05/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 12,00
27/05/2025 02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 12,69
27/05/2025 02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 12,69
27/05/2025 02010004
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,69
27/05/2025 02010004
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 12,69
27/05/2025 01040130
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
LIQUIDADO 33.273,60
27/05/2025 01040129
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
LIQUIDADO 26.664,80
27/05/2025 01040128
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
PAGO 124.068,80
27/05/2025 01040128
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
LIQUIDADO 124.068,80
27/05/2025 01040127
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
LIQUIDADO 125.869,60
26/05/2025 26050002
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
EMPENHADO 17.250,00
26/05/2025 26050001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
EMPENHADO 10.895,83
26/05/2025 12050001
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA MÃES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 11.495,53
26/05/2025 10040001
MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE KITS, DESTINADOS A DOAÇÃO A MÃES RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS EXECUTADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, MANTIDO PELA SECR [...]
PAGO 11.430,00
26/05/2025 03020040
S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 8.424,75
26/05/2025 03020040
S E S A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME CONVENIO PMM/SESA REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 8.424,75
26/05/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 28,45
26/05/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 28,45
26/05/2025 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 63,45
26/05/2025 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 63,45
23/05/2025 23050005
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MEDIÇÃO 02 (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DO 5º (QUINTO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍP [...]
EMPENHADO 11.956,00
23/05/2025 23050004
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
EMPENHADO 20.002,31
23/05/2025 23050003
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
EMPENHADO 10.228,68
23/05/2025 23050002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
EMPENHADO 10.017,00
23/05/2025 23050001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25FUN.
EMPENHADO 13.180,41
23/05/2025 21050002
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART CE20251646874 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 103,03
23/05/2025 02010059
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 3.525,00

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