lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7634 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 21/10/2025 - 17:26:10
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
08/07/2025 08070001
M R G DE SOUSA LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 04.04.00 [...]
EMPENHADO 20.097,66
08/07/2025 07070001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 07070001 EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTAL [...]
PAGO 400,00
08/07/2025 07070001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 07070001 EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTAL [...]
LIQUIDADO 400,00
08/07/2025 05050037
M R G DE SOUSA LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE., C [...]
PAGO 606,65
08/07/2025 05050036
M R G DE SOUSA LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE., C [...]
PAGO 260,50
08/07/2025 05050035
M R G DE SOUSA LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE., C [...]
PAGO 4.111,15
08/07/2025 03020025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: DESENV. URBANO.ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - COMP.: 06 E 07.
PAGO 1.943,63
08/07/2025 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,69
08/07/2025 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 12,69
08/07/2025 02010006
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,89
08/07/2025 02010006
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 12,89
07/07/2025 30060002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25ADM.
LIQUIDADO 10.026,91
07/07/2025 30060001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25PAB.
LIQUIDADO 15.027,38
07/07/2025 24060001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25ADM.
LIQUIDADO 10.118,66
07/07/2025 09060001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25PAB.
LIQUIDADO 19.933,01
07/07/2025 07070002
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TENDO COMO FINALIDADE A ASSINATURA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO A TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS COM MAIS SEGURANÇA E AGILIDADE PARA ESTE MUNI [...]
EMPENHADO 140,00
07/07/2025 07070001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 07070001 EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTAL [...]
EMPENHADO 400,00
07/07/2025 06050001
M R G DE SOUSA LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. [...]
PAGO 4.624,20
07/07/2025 05050027
M R G DE SOUSA LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. [...]
PAGO 7.529,20
07/07/2025 05050026
M R G DE SOUSA LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. [...]
PAGO 636,60
07/07/2025 03020025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: DESENV. URBANO.
LIQUIDADO 1.943,63
07/07/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 2,25
07/07/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 2,25
04/07/2025 28040004
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
PAGO 20.207,75
04/07/2025 27060001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25PAB.
LIQUIDADO 10.105,03
04/07/2025 26050002
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
PAGO 17.250,00
04/07/2025 23060002
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
PAGO 5.202,21
04/07/2025 23060002
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
LIQUIDADO 5.202,21
04/07/2025 23060001
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ,ATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
PAGO 11.230,27
04/07/2025 21040001
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
PAGO 106.946,77
04/07/2025 19050001
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
PAGO 7.500,00
04/07/2025 18060001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25PAB.
LIQUIDADO 5.060,95
04/07/2025 17060001
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25ADM.
LIQUIDADO 5.136,00
04/07/2025 16060004
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
PAGO 30.748,13
04/07/2025 16060004
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
LIQUIDADO 30.748,13
04/07/2025 16060003
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
PAGO 4.325,36
04/07/2025 12060002
PAPELARIA RODRIGUES SOBRAL LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENETE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE. CONTRATO Nº 17.03.001/25ED.
LIQUIDADO 10.030,08
04/07/2025 12050005
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
PAGO 9.257,00
04/07/2025 12050004
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
PAGO 3.500,00
04/07/2025 09060003
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
PAGO 76.692,64
04/07/2025 09060002
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
PAGO 20.434,76
04/07/2025 05050038
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
PAGO 5.675,00
04/07/2025 05050034
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
PAGO 18.674,00
04/07/2025 03040001
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
PAGO 40.008,26
04/07/2025 03030064
GRANGAZ LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26 [...]
PAGO 363,00
04/07/2025 03030063
GRANGAZ LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS MANTIDO PELA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MU [...]
PAGO 1.089,00
04/07/2025 03030058
GRANGAZ LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23EDU.
PAGO 242,00
04/07/2025 03030057
GRANGAZ LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE [...]
PAGO 726,00
04/07/2025 03030056
GRANGAZ LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
PAGO 1.089,00
04/07/2025 03030055
GRANGAZ LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 26.12.001/23ADM.
PAGO 242,00
04/07/2025 03030054
GRANGAZ LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 26.12.001/23FMS.
PAGO 363,00
04/07/2025 02060046
GUERRA & MIRANDA LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP.: JUNHO/2025
LIQUIDADO 473,00
04/07/2025 02060039
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
PAGO 24.235,19
04/07/2025 02060038
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
PAGO 21.950,84
04/07/2025 02060036
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.02.
PAGO 11.700,00
04/07/2025 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 63,45
04/07/2025 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 63,45
04/07/2025 01040137
GRANGAZ LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS MANTIDO PELA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MU [...]
PAGO 1.089,00
04/07/2025 01040136
GRANGAZ LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26 [...]
PAGO 363,00
04/07/2025 01040136
GRANGAZ LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26 [...]
LIQUIDADO 363,00

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